И движению готовой продукции: режимы их обработки


МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Затраты сырья, материалов, топлива.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Номенклатура и склад – Требования-накладные – [Создать] – <Заполняется "шапка" документа> – < Заполняется табличная часть документа > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ проводится по дебету, указанных на закладке Счет затрат, счетов затрат и кредиту счетов учета материалов. Суммы проводок формируются исходя из стоимости отпущенных партий материалов.

Отпуск инвентаря (спецодежды, спецоснастки) в эксплуатацию со списанием установленной доли погашаемой стоимости на затраты.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Номенклатура и склад – Передача материалов в эксплуатацию – [Создать] – <Заполняется "шапка" документа> – < Заполняется табличная часть документа > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ проводится по дебету счетов учета инвентаря (спецодежды, спецоснастки) в эксплуатации (10.9.2; 10.11.1; 10.11.2) и кредиту аналогичных счетов учета материалов на складе, на сумму за минусом погашаемой стоимости (рисунок 9.13). Погашаемая часть стоимости относится на счет затрат, в соответствии с настройкой в справочнике Назначения использования, созданной для отпускаемого наименования инвентаря (спецодежды, спецоснастки). Как правило, норма погашаемой части стоимости при отпуске материальной ценности в эксплуатацию устанавливается на уровне 50% (рисунок 9.14).

Рисунок 9.13 – Проводки по документу Передача материалов в эксплуатацию

Рисунок 9.14 – Настройка погашаемой стоимости в

справочнике Назначения использования

Списание инвентаря (спецодежды, спецоснастки) из эксплуатации.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Номенклатура и склад – Списание материалов из эксплуатации – [Создать] – <Заполняется "шапка" документа> – < Заполняется табличная часть документа > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ проводится по дебету счета учета затрат и кредиту счетов учета инвентаря (спецодежды, спецоснастки) в эксплуатации (10.9.2; 10.11.1; 10.11.2), на сумму равную непогашенной стоимости списываемых материальных ценностей. Счет затрат указывается в документе на закладке Списание расходов, или берется из настроек справочника Назначения использования, созданных для списываемого наименования инвентаря (спецодежды, спецоснастки).

 

Помесячное списание износа спецодежды (спецоснастки, временных сооружений), находящихся в эксплуатации, в рамках процедуры «Закрытие месяца», если в настройках установлено погашение их стоимости линейным способом или пропорционально объему выпущенной продукции.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Справочники и настройки учета – Учетная политика – <выбор записи учетной политики> – Закладка "Запасы" – √ Погашать стоимость спецодежды, спецоснастки, временных (нетитульных) сооружений и приспособлений с месяца ввода в эксплуатацию – [Записать и закрыть]. ● Номенклатура и склад – Погашение стоимости спецодежды, спецоснастки и временных сооружений – [Создать] – <установка "Периода" расчета погашаемой стоимости> – [выполнить и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ "Погашение стоимости спецодежды, спецоснастки и временных сооружений" проводится по дебету счета учета затрат и кредиту счетов учета спецодежды (спецоснастки, временных сооружений) в эксплуатации (10.9.2; 10.11.1; 10.11.2), на сумму равную месячной доле непогашенной стоимости списываемых материальных ценностей, вычисленной в соответствии с настройками справочника Назначения использования, созданных для списываемого наименования материальной ценности (рисунок 9.15).

Рисунок 9.15 – Настройка алгоритма расчета месячной погашаемой стоимости в справочнике Назначения использования

ЗАТРАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА*

Начисление зарплаты, налогов и отчислений по зарплате, относимых на затраты.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Сотрудники и зарплата – Начисления зарплаты – [Создать] – Организация–<указание организации-пользователя > – Месяц начисления – <установка периода расчета зарплаты> – [Заполнить] – <просмотр автозаполненного документа по всем закладкам: Начисления, Удержания, Подоходный налог, Взносы, Белгосстрах>– [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ проводится с формированием проводок по счетам затрат, указанных в настройках программы. Основной справочник настраивающий проводки по зарплате – Способы отражения зарплаты в бухучете.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Сотрудники и зарплата – Способы отражения зарплаты в бухучете – [Создать] – <ввод элемента справочника> – [Записать и закрыть].

При настройке способов в справочнике Способы отражения зарплаты в бухучете в реквизите "Счет" (рисунок 9.16) указывается счет затрат, который потом используется для формирования проводок по документу типа "Начисления зарплаты" по тому или иному виду начисления или удержания.

Рисунок 9.16 – Пример ввода элемента справочника
Способы отражения зарплаты в бух. учете

 

-----------------------------------------------------------------------------

* Более подробно данный материал излагается в пункте 5

данной лекции.

 

ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ АКТИВАМ

Амортизация

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Основные средства и НМА – Амортизация ОС – [Создать] – Период – [Выполнить и закрыть]. ● Основные средства и НМА – Амортизация НМА и списание расходов на НИОКТР – [Создать] – Период – [Выполнить и закрыть]. ● Учет, налоги, отчетность – Закрытие месяца – Период – [Выполнить закрытие месяца].

Списание недоамортизированного основного средства в результате ликвидации, безвозмездной передачи.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Основные средства и НМА – Списание ОС – [Создать] – <Заполнение документа> – [Провести и закрыть].

При списании недоамортизированного основного средства формируется проводка по дебету счета, указанного в реквизите "Счет списания" (как правило, 91.4 «Прочие расходы»), и кредиту счета 01.1 «Основные средства организации». При проведении документа также формируется проводка по доначислению амортизации на день списания основного средства.

 

ЗАТРАТЫ ПО УСЛУГАМ ПОЛУЧЕННЫМ

Приобретение услуги у сторонней организации.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Покупки и продажи – Поступление товаров и услуг – [Создать] – Вид операции – «Покупка, комиссия» – <оформление документа с вводом стоимости приобретаемых услуг на закладке Услуги> – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <проверка проводок>.

Документ проводится с формированием проводок по счетам затрат, указанных на закладке Услуги в реквизите Счет затрат.

 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАТРАТАМ И РАСХОДАМ

Оплата затрат из кассы.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Банк и касса – Расходные кассовые ордера – [Создать] – Вид операции – «Прочий расход» – <оформление документа> – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <проверка проводок>.

Документ проводится с формированием проводок по счету затрат, указанному в реквизите Счет дебета.

Оплата затрат с расчетного счета.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Банк и касса – Списание с расчетного счета – [Создать] – Вид операции – «Прочее списание» – <оформление документа> – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <проверка проводок>.

Документ проводится с формированием проводок по счету затрат, указанному в реквизите Счет дебета.

Командировочные расходы.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Банк и касса – Авансовые отчеты – [Создать] – <ввод данных шапки документа и реквизитов подтабличной части> – Табличная часть – Закладка Авансы – < Ввод данных расходного кассового ордера по выдаче денег подотчет (если есть)> – <ввод данных о расходе подотчетных сумм на закладках: Товары, Возвратная тара, Оплата, Прочее > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Как правило, расход подотчетных сумм по командировке отражается на закладке Прочее, так как тут имеется возможность ввести данные по суточным, а также отразить оплату за проезд и проживание в гостинице с отражением входного НДС. Документ Авансовый отчет, с заполненной закладкой Прочее, проводится с формированием проводок по счетам затрат, указанным в реквизитах типа "Счет затрат (БУ)" на закладке Прочее.

Ввод отдельных операций и проводок по затратам.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Главное – Журнал операций – [Создать] – Выбор типа документа – Операция – <Заполнить "шапку" документа> – < В табличной части ввести проводки по хозяйственной операции > – [Записать и закрыть].

 

ОПЕРАЦИИ ПО ДВИЖЕНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Выпуск готовой продукции из производства.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Производство – Отчеты производства за смену – [Создать] – < Выбор вида операции документа "Продукция, внутренние услуги"> – < Заполнение "шапки" документа > – < Заполнение табличной части документа > – Закладка "Продукция" – < Если необходимо, заполнение закладок: Услуги, Возвратные отходы, Материалы, Дополнительно > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ проводится с формированием проводок по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета затрат взятого из реквизита Счет затрат. Если в документе заполнены реквизит Спецификация и закладка Материалы, то дополнительно сформируются проводки по списанию материалов на счет затрат.

 

·Отпуск и реализация готовой продукции.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Покупки и продажи – Реализация товаров и услуг – [Создать] – < Выбор вида операции документа "Продажа, комиссия" > – < Заполнение "шапки" документа> – < Переход к заполнению табличной части документа > – Закладка "Товары" – [Добавить] – < Ввод наименования продукции, количества и д.р. реквизитов > – Закладка "Счета расчетов" (62.1) – < Если необходимо, заполнение других закладок > – <Под табличной частью производится генерация данных счет-фактуры по НДС > – [Выписать счет-фактуру] – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Документ проводится в бухгалтерском учете с составлением типовых проводок по реализации продукции через счет 90, дополнительно формируется проводка по начислению НДС (по дебету счета 90.2 и кредиту счета 68.2.1).

Если в ходе оформления документа выписывалась счет-фактура (кнопка [Выписать сет-фактуру]), то её можно просмотреть в следующем режиме.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Покупки и продажи – Счета-фактуры выданные.

 

Отпуск и реализация готовой продукции с предварительной выпиской счета.

Этап 1.

Выписка счета покупателю(не проводится).

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Покупки и продажи – Счета на оплату покупателям – [Создать] – < Заполняются реквизиты "шапки" документа > – < Заполняется табличная часть документа > – [Провести и закрыть].

Документ оформляется без составления проводок (хотя в интерфейсе имеется кнопка [Провести]. С помощью кнопки [Печать] изготовляется бумажная копия документа, которая отправляется покупателю, например, для организации предоплаты.

Этап 2.

Оформление документа реализации продукции(проводится).

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Покупки и продажи – Счета на оплату покупателям – <выбор счета по которому необходимо оформить реализацию> – [Создать на основании] – Реализация товаров и услуг – < проверка реквизитов на всех закладках, дозаполнение или корректировка реквизитов> – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Переход к оформлению документа реализации может быть произведено из интерфейса ранее выписанного счета через кнопку [Создать на основании], где запускается функция "Реализация товаров и услуг". При этом большая часть реквизитов в документе "Реализация товаров и услуг" заполнится автоматически. Документ проверяется, недостающие реквизиты дозаполняются, потом он проводится с формированием проводок по реализации готовой продукции.

 

Оформление возврата продукции от покупателя.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Покупки и продажи – Возвраты от покупателей – [Создать] – Закладка "Главная" – Вид операции – Продажа комиссия – < указание Склада и Контрагента по которым сторнируется отгрузка, указание документа отгрузки > – Закладка "Товары" – [Заполнить] – Заполнить по документу отгрузки – < Проверка, корректировка автозапонения закладки "Товары" > – < Если необходимо, заполнение других закладок: Счета учета расчетов и Дополнительно > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

По документу формируются сторнирующие проводки обнуляющие бухгалтерские записи по реализации готовой продукции, сделанные ранее.

 

● Оформление результатов инвентаризации продукции.

Этап 1.

Ввод данных инвентаризационной описи (не проводится).

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Номенклатура и склад – Инвентаризация товаров на складе – [Создать] – <Заполняется "шапка" документа, где указывается место проведения инвентаризации, т.е. Склад> – < Переход к заполнению табличной части документа > – Закладка "Товары" – [Заполнить] – Заполнить по остаткам на складе – < Откорректировать реквизит "Количество" по фактическим данным инвентаризации > – [Провести и закрыть].

Этап 2.

Оформление излишков и (или) недостач по инвентаризации (проводится).

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Номенклатура и склад – Инвентаризация товаров на складе – < Выбор в журнале "Инвентаризация товаров на складе" базового документа > – [Создать на основании] – Оприходование товаров – < Оформление документа по излишкам > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>. ● Номенклатура и склад – Инвентаризация товаров на складе – < Выбор в журнале "Инвентаризация товаров на складе" базового документа > – [Создать на основании] – Списание товаров – < Оформление документа по недостачам > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

 

Внутреннее перемещение продукции.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Номенклатура и склад – Перемещение товаров – [Создать] – < Выбор вида операции документа "Товары, продукция" > – < Заполняются реквизиты "шапки" документа > – < Заполняется табличная часть документа > – [Провести и закрыть] – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

 

Ввод отдельных операций и проводок по движению готовой продукции.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Главное – Журнал операций – [Создать] – Выбор типа документа – Операция – <Заполнить "шапку" документа> – < В табличной части ввести проводки по хозяйственной операции > – [Записать и закрыть].

 

 

ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПО ЗАТРАТАМ,

ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

● Отражение сумм незавершенного производства на конец месяца (не проводится).

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Производство – Инвентаризация НЗП – [Создать] – <оформление документа с указанием счета затрат, по которому должна остаться сумма незавершенного производства > – [Провести и закрыть].

Документ регистрирует сумму, которая исключается из алгоритмов списания затрат в процедуре "Закрытие месяца". Проводки при этом не составляются.

 

Закрытие счетов затрат, расходов и доходов в конце отчетного периода и выведение финансовых результатов.

Меню подсистемы "1С:Предприятие" ● Учет, налоги, отчетность – Закрытие месяца – Период – <установка месяца и года, за которые производится закрытие учетных данных> – Организация – <выбор организации-пользователя> – [Выполнить закрытие месяца] – <формирование документов по закрытию месяца>. ● Учет, налоги, отчетность – Регламентные операции – <выбор и просмотр документов по закрытию месяца> – [Дт/Кт] – <Просмотр проводок>.

Выполнение процедуры Закрытие месяца (см. рисунок 9.3) формирует документы, по которым составляются проводки закрывающие счета затрат и расходов, а также проводки по финансовым результатам (рисунок 9.17).

Рисунок 9.17 – Результат выполнения процедуры Закрытие месяца
в части выведения финансовых результатов деятельности организации

 



Дата добавления: 2021-01-11; просмотров: 143;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.